OBJETIVO
O objetivo deste procedimento é definir o fluxo para emissão de nota fiscal eletrônica de serviços para o estado de São Paulo.
DEFINIÇÕES / SIGLAS
DESCRIÇÃO
Emissão de nota fiscal é um dos mais importantes processos da sua empresa, pois através deste procedimento a empresa obtem faturamento, que faz com que sejam recolhidos os impostos e gere lucro, mantendo a empresa dentro da formalidade e das regras de operação no país.
METODOLOGIA – COM CERTIFICADO DIGITAL
Acesso ao portal da NOTA DO MILHÃO, através do link: https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/login.aspx
Clicar no campo CERTIFICADO DIGITAL, e;
Faça o login através do certificado digital e-cnpj A1/A3;
(emissão de nota fiscal);
Após efetuar o login com certificado será encaminhado para a tela abaixo e deve sergui o passo 3
METODOLOGIA – SEM CERTIFICADO DIGITAL
No campo indicado CNPJ deve preencher com número do CNPJ da empresa. Ao inserir o CNPJ, o último número do CNPJ deverá ser apagado e digitado novamente para que fique no formato 00.000.000/0000-00, conforme indicado abaixo:
Insira a SENHA no campo indicado;
Digite o código da imagem no campo indicado abaixo:
METODOLOGIA – CONFIRMAÇÃO DE DADOS
Após inserção dos dados conforme indicado nos campos acima, clicar no botão ENTRAR.
Como login realizado o portal de emissão da nota fiscal eletrônica apresentará a seguinte tela:
Clicar no campo EMISSÃO DE NF S-e, conforme indicado abaixo:
DADOS DA EMPRESA
/
Conferir os dados de login na parte superior da tela e a razão social no campo prestador de serviço:
campo natureza da operação deixar selecionado NORMAL.
Caso o serviço tenha sido prestado FORA do estado de São Paulo, marque “Tributado fora de São Paulo” e no campo natureza da operação deixar selecionado NORMAL.
E, se o serviço for para o exterior, marque “Exportação de serviços” e no campo natureza da operação Selecionar ISENÇÃO.
Terceiro passo: Confirmação de dados
Confirme os dados do passo anterior e os dados do tomador do serviço (seu cliente);
No campo indicado pela seta 1, selecione o código do serviço, de acordo com as atividades que sua empresa exerce;
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No campo indicado pela seta 2, digite o código do serviço que você selecionou no item acima, e clique na seta dupla (>>) ao lado e a descrição dos serviços irá aparecer, bem como a alíquota relativa ao serviço selecionado;
No campo indicado pela seta 3, discrimine os serviços que foram realizados;
No campo indicado pela seta 4, insira o valor dos serviços prestados;
No campo indica’do pela seta 5, clique em emitir. Caso haja algum impedimento para emissão da nota, o portal irá lhe avisar, informando o que deverá ser corrigido/inserido.
AÇÕES / MONITORAMENTO
Decrever como monitorar ou ações necessárias em caso de erro ou cancelamento ou recusa
CONTROLE DE REVISÃO
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REVISÃO
DATA
RESUMO
ELABORAÇÃO
APROVAÇÃO
00
07.10.22
Emissão inicial
Haroldo Geoffroy
Camila Silva
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